Цель семинара-практикума: расширить знания, получить дополнительные методы защиты от налоговых органов и свежую практику для решения проблем. И, конечно, ознакомить слушателей с изменениями в налоговом законодательстве!
Авторский семинар-практикум объединяет в себе информацию, которая поможет выйти на новый уровень в ведении бизнеса.
На семинаре Вы узнаете ВСЕ о налоговых проверках: НОВЫЙ подход к налоговому контролю, что именно проверяют налоговые органы — как избежать ошибок и штрафов? Как защитить интересы бизнеса? Как вести свой бизнес спокойно, не опасаясь налоговой службы? Будут также даны практические рекомендации по защите бизнеса в суде. Лектор даст стратегии действий и приемы защиты, которые, несомненно, помогут успешно пройти налоговую проверку. Будут рассмотрены распространённые ошибки, проведен анализ типовых обвинений с учетом последней судебной практики. А так же будут рассмотрены рабочие схемы налоговой оптимизации.
Максимальный эффект достигается при совместном посещении семинара собственником, директором, финансовым директором, главным бухгалтером и юристом.
Семинар-практикум проводит Ряховский Дмитрий Иванович (г.Москва) — д.э.н., практикующий налоговый консультант, специалист в области налоговых рисков и налоговых споров, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», первый проректор ИЭАУ, профессор Департамента налоговой политики и ТТР Финансового университета при Правительстве РФ, член Президентского Совета ИПБ МР, заместитель главного редактора журнала «Вестник профессиональных бухгалтеров», аттестованный преподаватель ИПБ России.
В программе:
1. Налоговые проверки. ПРАКТИКУМ:
— Правила общения с ИФНС и МВД.
— Предпроверочный анализ- как избежать последствий. Инструменты недопущения проверки.
— Камеральная проверка 2018. Ожидаемые тренды 2019 года
— Пояснения в ИФНС- практические советы.
— Особенности представление документов в ИФНС и МВД.
— Особенности информационной безопасности при проведении проверок.
— Работа с сотрудниками и уволенными сотрудниками- особенности.
— Свидетели и их роль в налоговом споре.
— Выездная проверка 2018.
— Проверки МВД.
— Нестандартные приемы выявления налоговых правонарушений ИФНС.
— Стратегическое планирование при проведении проверки.
— ПРЕДЕЛЫ компетенций проверяющих.
— Особенности привлечения специалистов.
— Выемка документов — что необходимо знать?
— Экспертиза как инструмент доказательства и опровержения доказательств.
— Иные мероприятия налогового контроля.
— Что нужно знать при проверке? Как ПОДГОТОВИТЬСЯ к ПРОВЕРКЕ? ОСОБЕННОСТИ поведения при проверке.
— Мероприятия налогового контроля — способы защиты.
2. Практикум по налоговым спорам
— Анализ акта и оценка легитимности доказательств.
— Разработка стратегии действий.
— Нестандартные приемы защиты.
— Процессуальные налоговые нарушения.
— Особенности определения контрдействий налогоплательщика, для оспаривания результатов проверки.
— Как доказывают однодневки. Разработка аргументов в налоговом споре.
— Как доказать реальность сделки- практические советы.
— Как доказать реальность контрагента- практические советы.
— Однодневки на 2-5 звене- руководство к действию.
— Анализ основных типовых обвинений ИФНС и разработка реальных аргументов.
— Активный налоговый спор- как это сделать.
— Как доказывать формальный подход ИФНС.
— Как писать разногласия. Поведение на разногласиях. Вопросы с подвохом.
— Как подготовить убедительные аргументы.
— Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения. Обеспечительные меры.
— Смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность.
— Особенности вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности.
— Апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.
— Как писать апелляционную жалобу. Особенности формирования совокупности доказательств.
— Жалоба ФНС или суд?
3. Налоговые споры в суде: ПРАКТИКУМ
— Практика применения налогового законодательства в налоговых спорах.
— Оценка перспектив налогового спора в суде.
— Роль досудебного рассмотрения налогового спора.
— Анализ и управление процессуальными сроками.
— Особенности подготовки и написания заявления о признании незаконным решения о привлечении к ответственности, решения об обеспечительных мерах, разграничение оснований вынесения решения о привлечении к ответственности и решения об обеспечительных мерах.
— Типичные ошибки и практические рекомендации. Содержание и акценты. Как составить исковое заявление с правильно расставленными акцентами.
— Подготовка заявления об обеспечении иска: условия приостановления исполнения решения о привлечении к ответственности, встречное исполнение, судебная практика.
— Правильность формирования доказательственной базы, сложности представления доказательств, не раскрытых на досудебной стадии обжалования.
4. Налоговое планирование и налоговая оптимизация:
— Стратегическое и тактическое налоговое планирование.
— Анализ опасных схем оптимизации и пределы оптимизации.
— Учетная политика.
— Оптимизация договорной политики организации.
— Аутсорсинг в действии.
— Заработная плата и ее ОПТИМИЗАЦИЯ (НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы).
— Командировочные расходы.
— Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности.
— Использование личного имущества в служебных целях.
— Особенности учета дебиторской и кредиторской задолженности. Безнадежные долги.
— Основные средства и пути оптимизации (амортизационная премия, кадастровая стоимость, переоценка, текущий и капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств, движимое или недвижимое имущество, 08 или 01).
— Выплаты учредителям.
— Резервы как инструмент оптимизации.
— Налоговые льготы как инструмент оптимизации.
— Правовые механизмы налогообложения малого и среднего бизнеса, ИП. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения.
5. Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.
Место проведения: конференц-зал делового центра «Северянка» по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 113, 3 этаж, (ост. «Универмаг Октябрьский») – уточняется.
Время проведения: 10.00 — 17.00.
Стоимость участия для одного сотрудника – 3 500 рублей.
Стоимость участия для клиентов компании «В.Консалт» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) — 3 150 рублей.
РЕКОМЕНДУЕМ! Эксклюзивный авторский материал (презентация семинара) – 1 500 рублей.
Дата проведения:
Стоимость участия:
Внимание! Обязательна предварительная регистрация (количество мест ограничено).
(383) 287-44-62 (Учебный центр ООО «В.Консалт»)
seminar@consultant54.ru