25.12.2018. Налоговые проверки и споры – алгоритм взаимодействия с проверяющими органами. Налоговое планирование и налоговая оптимизация

Размещено 13 декабря 2018 в рубрике Мероприятия

Цель семинара-практикумарасширить знания, получить дополнительные методы защиты от налоговых органов и свежую практику для решения проблем. И, конечно, ознакомить слушателей с изменениями в налоговом законодательстве!
Авторский семинар-практикум объединяет в себе информацию, которая поможет выйти на новый уровень в ведении бизнеса.

На семинаре Вы узнаете ВСЕ о налоговых проверках: НОВЫЙ подход к налоговому контролю, что именно проверяют налоговые органы — как избежать ошибок и штрафов? Как защитить интересы бизнеса? Как вести свой бизнес спокойно, не опасаясь налоговой службы? Будут также даны практические рекомендации по защите бизнеса в суде. Лектор даст стратегии действий и приемы защиты, которые, несомненно, помогут успешно пройти налоговую проверку. Будут рассмотрены распространённые ошибки, проведен анализ типовых обвинений с учетом последней судебной практики. А так же будут рассмотрены рабочие схемы налоговой оптимизации.

Максимальный эффект достигается при совместном посещении семинара собственником, директором, финансовым директором, главным бухгалтером и юристом.

Семинар-практикум проводит Ряховский Дмитрий Иванович (г.Москва) — д.э.н., практикующий налоговый консультант, специалист  в области налоговых рисков и налоговых споров,  управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», первый проректор ИЭАУ, профессор Департамента  налоговой политики и ТТР Финансового университета при Правительстве РФ, член Президентского Совета ИПБ МР, заместитель главного редактора журнала «Вестник профессиональных бухгалтеров», аттестованный преподаватель ИПБ России.

В программе:

1. Налоговые проверки. ПРАКТИКУМ:

— Правила общения с ИФНС и МВД.

— Предпроверочный анализ- как избежать последствий. Инструменты недопущения проверки.

— Камеральная проверка 2018. Ожидаемые тренды 2019 года

— Пояснения в ИФНС- практические советы.

— Особенности представление документов в ИФНС и МВД.

— Особенности информационной безопасности при проведении проверок.

— Работа с сотрудниками и уволенными сотрудниками- особенности.

— Свидетели и их роль в налоговом споре.

— Выездная проверка 2018.

— Проверки МВД.

— Нестандартные приемы выявления налоговых правонарушений ИФНС.

— Стратегическое планирование при проведении проверки.

— ПРЕДЕЛЫ компетенций проверяющих.

— Особенности привлечения специалистов.

— Выемка документов — что необходимо знать?

— Экспертиза как инструмент доказательства и опровержения доказательств.

— Иные мероприятия налогового контроля.

— Что нужно знать при проверке? Как ПОДГОТОВИТЬСЯ к ПРОВЕРКЕ? ОСОБЕННОСТИ поведения при проверке.

— Мероприятия налогового контроля  — способы защиты.

 

2. Практикум по налоговым спорам

— Анализ акта и оценка легитимности доказательств.

— Разработка стратегии действий.

— Нестандартные приемы защиты.

— Процессуальные налоговые нарушения.

— Особенности определения контрдействий налогоплательщика, для оспаривания результатов проверки.

— Как доказывают однодневки. Разработка аргументов в налоговом споре.

— Как доказать реальность сделки- практические советы.

— Как доказать реальность контрагента- практические советы.

— Однодневки на 2-5 звене- руководство к действию.

— Анализ основных типовых обвинений ИФНС и разработка реальных аргументов.

— Активный налоговый спор- как это сделать.

— Как доказывать формальный подход ИФНС.

— Как писать разногласия. Поведение на разногласиях. Вопросы с подвохом.

— Как подготовить убедительные аргументы.

— Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения. Обеспечительные меры.

— Смягчающие  обстоятельства и налоговая ответственность.

— Особенности вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности.

— Апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.

— Как писать апелляционную жалобу. Особенности формирования совокупности доказательств.

— Жалоба ФНС или суд?

 

3. Налоговые споры в суде: ПРАКТИКУМ

— Практика применения налогового законодательства в налоговых спорах.

— Оценка перспектив налогового спора в суде.

— Роль досудебного рассмотрения налогового спора.

— Анализ и управление процессуальными сроками.

— Особенности подготовки и написания  заявления о признании незаконным решения о привлечении к ответственности, решения об обеспечительных мерах, разграничение оснований вынесения решения о привлечении к ответственности и решения об обеспечительных мерах.

— Типичные ошибки и практические рекомендации. Содержание и акценты. Как составить исковое заявление с правильно расставленными акцентами.

— Подготовка заявления об обеспечении иска: условия приостановления исполнения решения о привлечении к ответственности, встречное исполнение, судебная практика.

— Правильность формирования  доказательственной базы, сложности представления доказательств, не раскрытых на досудебной стадии обжалования.

 

4. Налоговое планирование и налоговая оптимизация:

— Стратегическое и тактическое  налоговое планирование.

— Анализ опасных схем оптимизации и пределы оптимизации.

— Учетная политика.

— Оптимизация договорной политики организации.

— Аутсорсинг в действии.

— Заработная плата и ее ОПТИМИЗАЦИЯ (НДФЛ, налог на прибыль  и страховые взносы).

— Командировочные расходы.

— Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности.

— Использование личного имущества в служебных целях.

— Особенности учета дебиторской и кредиторской задолженности. Безнадежные долги.

— Основные средства и пути оптимизации (амортизационная  премия, кадастровая стоимость, переоценка, текущий и  капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств, движимое  или недвижимое имущество, 08 или 01).

— Выплаты учредителям.

— Резервы как инструмент оптимизации.

— Налоговые льготы как инструмент оптимизации.

— Правовые механизмы налогообложения малого и среднего бизнеса, ИП. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения.

 

5. Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.

 

Место проведения: конференц-зал делового центра «Северянка» по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 113, 3 этаж, (ост. «Универмаг Октябрьский») – уточняется. 

Время проведения: 10.00 — 17.00.

 

Стоимость участия для одного сотрудника – 3 500 рублей.

Стоимость участия для клиентов компании «В.Консалт» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) — 3 150 рублей.

РЕКОМЕНДУЕМ! Эксклюзивный авторский материал (презентация семинара) – 1 500 рублей.

Дата проведения:

Стоимость участия:

Другие темы семинаров

Новости и акции